2月7日至2月9日,根據《賀州市審計局關于印發<市本級財務開支異常信息排查抽查專項工作方案>的通知》文件要求及集團相關工作安排,由集團法務審計部和紀檢監察室聯合組成的檢查組,對城投公司、實業公司等8家子公司和集團各部門開展了財務開支異常信息專項檢查。
此次檢查工作在各子公司和集團各部門開展自查自糾的基礎上進行。檢查組重點針對2020年以來在上級機關所在地差旅活動、餐飲消費、購買文具、制作宣傳面板等經費支出情況,圍繞執行財務制度、落實中央“八項規定”精神及系列配套政策、財務基礎工作等方面,通過聽取現場匯報、詢問相關人員等方式,對各單位的自查和整改情況進行現場反饋,并提出合理的措施及建議。檢查組要求被檢查單位堅持問題導向,強化責任擔當,立行立改,舉一反三,切實做到問題不解決不松手,整改不到位不罷休。
通過此次檢查,強化了對各子公司和集團本部財務核算的監管,規范了資金的管理和使用,引導建立和完善相應的內控制度,有效防范和化解了企業財務風險。同時,為筑牢集團干部職工廉政思想防線,不斷深化作風紀律建設,持續推動清廉城投建設走深走實提供了強有力的保障。